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固定资产于7月录入,8月计提折旧如何修改折旧费用科目,7月的账已操作期末结账,8月的账还未记完,操作反结账是不是还得把8月的账先期末结账,才能进行反结账呢?
软件问题
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匿名用户
于 2650天前 发布
1 个回答
匿名用户
2650天前
你8月都没有结账啊,为什么要反结账操作,你先按照小记的说法反结账一下就一清二楚了,账务数据又不会有什么丢失。你现在的反结账针对的是7月的,不是8月。固定资产的信息你修改了,8月重新计提就可以了啊
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