最佳答案:反结账到期初进行修改
1420浏览 1624天前
你好,我想问问我怎么才能查看上个月已经完成的凭证?谢谢
479浏览 1625天前
录入了其他应收款191000 其他应付款500000。只录了这两个科目期初余额,本年累计借方191000本年累计贷方500000提示试算不平衡,差额309000。啥意思啊其他应收和其他应付数据要对应?不然不能继续操作吗?其他...
513浏览 1625天前
打印参数如何设置?我打印出来的凭证比粘贴单和费用报销单大,设置了很多遍参数都不合适
489浏览 1626天前
打开科目记,就显示转了一圈图标,啥都没发生,重启也一样,是什么问题 ?
499浏览 1627天前
你好,我有个问题需要解答一下,我初建账时,固定资产这块收据不能直接输入,需要在固定资产增加这块输入,但这样就相当于固定资产是六月增加的,影响资产负债表不平衡。这个问题怎么解决呢?
636浏览 1629天前
匿名用户
月未都要对所有账户进行结转吗?结转后二级科目是否也结转
476浏览 1629天前
匿名用户
系统能不能生存销售费用报表?
451浏览 1629天前
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